富和集團(tuán)開展內(nèi)部審計助力提質(zhì)增效 發(fā)布時間:2024.09.06 瀏覽次數(shù):329次 |
近年來,在集團(tuán)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,集團(tuán)堅持服務(wù)中心大局,健全內(nèi)部審計機制,優(yōu)化整合各項資源,抓好內(nèi)審工作推進(jìn),落實指出問題整改,深化各項成果運用,推進(jìn)集團(tuán)經(jīng)營提質(zhì)增效。 健全機制強隊伍。建立集團(tuán)董事會審計委員會議事規(guī)則,深化內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體制;將內(nèi)部審計工作納入集團(tuán)年度考核指標(biāo),明確工作重點與目標(biāo)任務(wù);建全審計委員會工作隊伍,指定專人負(fù)責(zé)具體工作;加強人員綜合能力建設(shè),提升內(nèi)部審計全過程、各環(huán)節(jié)的管理能力與業(yè)務(wù)本領(lǐng)。 審計主體全覆蓋。聚焦集團(tuán)主責(zé)主業(yè),緊盯資源、資產(chǎn)、資金等富集領(lǐng)域,內(nèi)部審計逐步由專項內(nèi)部控制與合規(guī)性審計轉(zhuǎn)變?yōu)橐越?jīng)濟(jì)效益全面審計;遵循主業(yè)應(yīng)審盡審、控股企業(yè)必審的原則,緊盯集團(tuán)重點領(lǐng)域、重大項目、重要業(yè)務(wù)等各領(lǐng)域,近年先后實施了10項內(nèi)部審計,涵蓋人、財、物、產(chǎn)、供、銷全部環(huán)節(jié)。 問題整改見成效。按照集團(tuán)年度目標(biāo)和具體計劃,建立審計項目檔案、問題清單、整改計劃,近年通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)60余項問題,被審計主體積極整改,不僅建立內(nèi)部管理制度50余項,還將經(jīng)營思路由追求大訂單、大客戶的業(yè)務(wù)思路逐步轉(zhuǎn)變成注重量、本、利的協(xié)調(diào)統(tǒng)一可持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài),推動富和集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展提質(zhì)增效。(賀良風(fēng) 張登宇) |
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